|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
20/2018 |
8.8.2018 |
Objednávka |
TINEA,s.r.o. |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
20/2019 |
16.7.2019 |
Objednávka |
Topset Solition, s.r.o. |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
20/2020 |
30.12.2020 |
Objednávka |
SVCPSK |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
20/2021 |
30.12.2021 |
Objednávka |
Prometeus, s.r.o. |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
20/2022 |
20.9.2022 |
Objednávka |
Ing. Milan Štupák - IVS |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
20/2023 |
23.8.2023 |
Objednávka |
INPRO Poprad, s.r.o. |
36501476 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
20/2024 |
2.12.2024 |
Objednávka |
Metrostav DS |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
20/38/54X/38 |
30.11.2020 |
Dohoda č. 20/38/54X/38 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných... |
Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
200100403 |
6.9.2011 |
Faktúra |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
110 352,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200100527 |
11.11.2011 |
Faktúra |
EURO-BUILDING,a.s. |
35683066 |
125 744,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200100528 |
8.11.2011 |
EURO-BUILDING |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
2 353,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200100598 |
29.11.2011 |
EURO-BUILDING,a.s. - Faktúra |
EURO-BUILDING,a.s. |
35683066 |
126 677,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200100658 |
16.12.2011 |
Faktúra 200100658 |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
93 214,93 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
200111 |
20.1.2020 |
Zmluva o dielo č. 200111 |
Ifosoft s.r.o. |
31666108 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
20012010 |
24.11.2011 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 20012010 |
EURO-BUILDING,a.s. |
35683066 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2011 |
27.5.2011 |
Zmluva o bežnom účte pre príjem dotácií samospráv |
DEXIA |
31575951 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2011 |
7.6.2011 |
Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného... |
Mgr. Alexander Ružbašan |
10768581 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2011/034/0 |
10.1.2011 |
Zmluva o poskytnutí programových licencií firmy Ifosoft v.o.s. |
BrIS. s. r. o. |
44401990 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2011029 |
18.8.2011 |
Náter strechy |
MVD, s.r.o. |
36 660 141 |
1 257,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20113338 |
14.9.2011 |
Faktúra |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
1 017,33 EUR |