|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4/2025 |
24.6.2025 |
Zoznam došlých faktúr za apríl 2025 |
Obec |
00329941 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
5/2025 |
24.6.2025 |
Zoznam došlých faktúr za máj 2025 |
Obec |
00329941 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
1018/2025/OPR |
26.6.2025 |
Zmluva č. 1018/2025/OPR o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2538054110 |
26.6.2025 |
Dohoda č. 20/38/054/110 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... |
Úrad práce ,sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
309070FXY9 |
2.7.2025 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
309070FVX6 |
2.7.2025 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2/2025/Sok |
7.7.2025 |
Dodatok č. 2 |
Milan Sokoľák |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
1049278025 |
4.1.2021 |
Poistná zmluva - Povinné zmluvné poistenie |
MERKURY BROKER, s.r.o. |
|
675,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20113338 |
14.9.2011 |
Faktúra |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
1 017,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20114149 |
13.10.2011 |
Faktúra |
Ekos,spol. s.r.o. |
36168475 |
1 103,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7443073430 |
28.6.2011 |
faktúra SPP |
SPP |
35815256 |
1 251,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011029 |
18.8.2011 |
Náter strechy |
MVD, s.r.o. |
36 660 141 |
1 257,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
01/8/2011 |
15.8.2011 |
Na prípravu a realizáciu prác, uzvretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. |
MVD, s. r.o. |
36660141 |
1 257,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5100002035 |
3.11.2011 |
SPP |
SPP |
35815256 |
1 395,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120172 |
7.2.2012 |
Fatúra EKOS |
Ekos, spol. s.r.o. |
36168475 |
1 458,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1112531 |
21.12.2011 |
doúčtovanie za schodiskovú plošinu do ZEC |
GRD, s.r.o. |
31645399 |
1 464,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12024 |
7.3.2012 |
Práce vykonané nakladačom JCB |
Tisina, s.r.o. |
|
1 546,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6300054645 |
2.12.2011 |
Faktúra |
SPP |
35815256 |
1 644,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7202422390 |
7.2.2012 |
Faktúra za plyn |
SPP |
35815256 |
1 698,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7164016139 |
10.1.2012 |
SPP - faktúra |
SPP |
35815256 |
1 752,00 EUR |