|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
        
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
          | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Zmluva Dodávateľské zmluvy |  
      1/2211012049301 |  
      8.8.2011 |  
      Poskytnutie nenavr. fin. príspevku |  
      Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Sl |  
      00156621  |  
      
465 871,86 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Zmluva Dodávateľské zmluvy |  
      18/020/11 |  
      16.8.2011 |  
      Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) |  
      Dexia banka Slovensko a.s. |  
      31575951  |  
      
443 604,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      200100598 |  
      29.11.2011 |  
      EURO-BUILDING,a.s. - Faktúra |  
      EURO-BUILDING,a.s. |  
      35683066  |  
      
126 677,51 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      200100527 |  
      11.11.2011 |  
      Faktúra |  
      EURO-BUILDING,a.s. |  
      35683066  |  
      
125 744,16 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      200100403 |  
      6.9.2011 |  
      Faktúra |  
      EURO-BUILDING, a.s. |  
      35683066  |  
      
110 352,58 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Zmluva Dodávateľské zmluvy |  
      05/2012 |  
      21.6.2012 |  
      ZMLUVA O DIELO -" Zateplenie budovy obecného úradu s kultúrnym domom Kamienka "
  |  
      Ing. Milan Štupak - IVS |  
      00329941  |  
      
94 080,67 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      200100658 |  
      16.12.2011 |  
      Faktúra 200100658 |  
      EURO-BUILDING, a.s. |  
      35683066  |  
      
93 214,93 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Zmluva Dodávateľské zmluvy |  
      699/11/11 |  
      23.11.2011 |  
      Zmluva o dielo č. 699/11/11 |  
      GRD,s.r.o. |  
      31645399  |  
      
7 320,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      11/11490 |  
      23.11.2011 |  
      Predfaktúra |  
      GRD s.r.o. |  
        |  
      
5 856,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      05011 |  
      15.7.2011 |  
      faktúra za náter strechy na budove KD |  
      Mgr. Alexander Ružbašan |  
      10768561  |  
      
5 500,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Zmluva Dodávateľské zmluvy |  
      2012 |  
      13.1.2012 |  
      ZMLUVA O DIELO |  
      VSV consulting SLOVAKIA, s.r.o. |  
      36 735 841  |  
      
5 220,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      004/2012 |  
      7.2.2012 |  
      Faktúra "Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011" |  
      NetBuilding Slovakia s.r.o. |  
      43780610  |  
      
3 702,80 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      039/2011 |  
      2.1.2012 |  
      NetBuilding Slovakia s.r.o. |  
      NetBuilding Slovakia s.r.o. |  
      43780610  |  
      
3 617,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      2240002529 |  
      7.2.2012 |  
      Faktúra za elektrinu |  
      Vychodoslovenská energetika a.s. |  
      36211222  |  
      
3 220,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      2240002529 |  
      1.6.2011 |  
      Faktúra za elektrinu |  
      VSE |  
      36211222  |  
      
2 661,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      2240002529 |  
      1.8.2011 |  
      Faktúra za elektrinu |  
      VSE |  
      36211222  |  
      
2 661,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      2240002529 |  
      3.11.2011 |  
      Faktúra za elektrinu |  
      VSE |  
      36211222  |  
      
2 661,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      200100528 |  
      8.11.2011 |  
      EURO-BUILDING |  
      EURO-BUILDING, a.s. |  
      35683066  |  
      
2 353,82 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      2240002529 |  
      17.1.2012 |  
      Faktúra za elektrinu |  
      VSE |  
      36211222  |  
      
2 220,38 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      7164016139 |  
      10.1.2012 |  
      SPP - faktúra |  
      SPP |  
      35815256  |  
      
1 752,00 EUR  |